|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
Faktúra |
314/2021
|
pevná linka + mobil 11/2021
|
59,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
323/2021
|
vitamíny a respirátory na Mikuláša pre zamestnancov
|
166,58 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
KATEMA,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
322/2021
|
odber kuch. odpadu - ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Inta, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
321/2021
|
servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
191747
|
|
13.12.2021 |
MAXcomputers,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
320/2021
|
led osvetlenie + montáž
|
714,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
EFIDIS,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
319/2021
|
aSc dochádzka-aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
318/2021
|
elektrina november 2021
|
634,99 |
s DPH |
|
6214407
|
08.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
317/2021
|
elektrina november 2021-ŠJ
|
516,49 |
s DPH |
|
4508260
|
08.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
316/2021
|
školské pomôcky-hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Daffer, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
315/2021
|
nákup ovocia na Mikuláša pre zamestnancov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
313/2021
|
zariadenie do ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Igor Lamoš |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
325/2021
|
zabezpečenie zdravotného dohľadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
zdravotka-PZS,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
312/2021
|
pranie a čistenie pracovného oblečenia-kuchárky
|
10,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ELASTIK-M,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
311/2021
|
servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
191747
|
|
01.12.2021 |
MAXcomputers,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
310/2021
|
preprava dreveného materiálu na pracovné dielne-Projekt Iuventa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Martin Baran |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
309/2021
|
obehové čerpadlo
|
76,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
CAL-GAS Stanislav Cáfal |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
308/2021
|
set okulárov a filtrov pre teleskop
|
232,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Alemat.cz,spol. sr.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
307/2021
|
počítače-Projekt digitalizácie
|
1 398,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MAXcomputers s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
306/2021
|
virtuálna knižnica - na rok 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |